供应商结算付款和核销处理
一、 付款处理
1、 付款结算单。双击打开数据录入窗体,数据录入供应商选择南京金陵双层客车制造厂,结算方式选择转帐支票,金额输入1992000;同时再录入单据供应商选择南京金陵双层客车制造厂,结算方式选择转帐支票,金额输入10000;

2、 付款结算单列表。供查询已经录入的付款结算单,如果没有审核,可以在该处对其审核。
二、 核销处理
1、 单据核销。进入单据核销,供应商选择南京金陵双层客车制造厂,进入核销管理,点【全选】选择所有的单据,点【核销】完成核销工作。

2、 核销查询。通过不同的条件对已经核销的单据进行查询工作。

- 1采购发票制作凭证
- 2财务凭证管理
- 3财务一般凭证处理
- 4供应商结算付款和核销处理
- 5应收帐款处理
- 6销售发票制作凭证
- 7ERP应收款、应付款管理
- 8工资管理
- 9ERP系统中财务管理功能
- 10单客户收款
- 11采购物料发票和其他应付单据管理
- 12销售收款结算单填写处理
- 13ERP多帐套的解决方案
- 14分仓存量核算
- 15凭证填写、查询、汇总
- 16采购发票录入和审核
- 17财务管理
- 18应收款管理
- 19单厂商付款管理
- 20供应商、客户往来款核销处理
- 21小企业的财务软件
- 22应付账款处理
- 23客户收款结算登记、审核
- 24记账凭证账务处理程序
- 25账户收支情况分析
- 26财务预付款管理
- 27ERP总账管理系统
- 28销售发票过账务处理
- 29总账哈明细账分析
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