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采购审核原则

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  采购审核原则

  建立采购审核原则

  路径:分销/采购/采购订单批准/核准规则,双击。

  

4.png

 

  选择0.png,输入要添加的核准规格号,优先权,供应商,供应商统计组,采购金额的最小值和最大值,协调人,在0.0.png列表中选择模版代码,然后保存。

  

5.png

 

  保存后,状态变为“已下达”,此时表示该审核原则已存在,可以进行采购订单批准。

  

6.png
发布:2008-06-17 15:28    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]