财务预算报告范文
财务预算报告范文:近年来,很多企业都要去员工定期向上级主管部门,反映企业财务收支的预先安排,也就是财务预算报告。企业做好财务预算报告的工作,利于企业有计划的对财政进行预算,合理控制和安排财力,降低资金的浪费,提高资金的使用效率。
关于财务预算报告的范文,如下:
XX有限公司2006年度财务预算报告 (审议稿)
董事会:
根据《章程》规定,我们编制了《XX有限公司2006年度财务预算》,具体建议报告如下:
一、2006年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2006年钢材产量比2005年有较大增长,铁、钢产量较2005年有所降低。具体安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨。
2、双高及拳头产品产量
2006年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%;双高产品比率55.9%,同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46.5万吨,增长33.82%;拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。
3、主要技术经济指标
2006年通过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28.4kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0.6kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6.2kg/t。
钢材综合成材率计划97.1%;目标97.2%,同比降低0.67个百分点,主要是增加精品材轧制所致。
二、2006年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元,增长9.26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2006年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313.711亿元,其中:营业收入285.501亿元;项目资金结转14.1亿元;贷款14.11亿元。
资金流量预算支出313.711亿元,其中:生产经营性支出267.451亿元,项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元,其他支出3.234亿元,预留资金3.2747亿元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主要生产技术经济指标具体安排,项目资金支出预算安排。
以上预算报告,提请董事会审议。
该预算报告董事会通过后,需提交股东大会批准。
XX有限公司
2014年二月XX日
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